索引号: msqrmzf-2024-00449 发布机构: 明山区人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处2023年度部门决算公开 主题分类: 政府部门
发布日期: 2024-08-12 成文日期: 2024-08-12
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辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处2023年度部门决算公开

发布时间:2024-08-12 15:05:28 【字体:

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第一部分  辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

 

第一部分 辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处概况

 

一、主要职责

(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
‎    (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民素质为目的的活动,树立文明新风。
‎    (三)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
‎    (四)负责街辖区的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
‎    (五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
‎    (六)发展街道经济,管理街道固定资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
‎    (七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
‎    (八)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
‎    (九)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
‎    (十)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
‎    (十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市明山区人民政府北地街道办事处(本级)


第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4389.66万元,包括:

1.财政拨款收入4389.66万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1268.77万元,政府性基金预算财政拨款收入3081.10万元,国有资本经营预算财政拨款收入39.80万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加3278.11万元,增长294.91%,主要原因:本年增加本钢基建大院改造项目资金和社区工作者工资收入。

(二)支出总计4389.66万元,包括:

1.基本支出846.07万元,占支出总计的19.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出780.28万元;商品和服务支出65.64万元;对个人和家庭的补助0.14万元。

2.项目支出3543.60万元,占支出总计的80.73%。主要包括本钢基建大院改造项目资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加3278.11万元,增长294.91%,主要原因:本年增加本钢基建大院改造项目资金支出和社区工作者工资支出。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:以支代收,当年收入就是当年支出,所以没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度财政拨款支出4389.66万元,其中:基本支出846.07万元,项目支出3543.60万元。与上年相比,财政拨款支出增加3278.11万元,增长294.91%,主要原因:支付本钢基建大院改造项目资金。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的2070.89%,其中:基本支出完成年初预算的465.97%,项目支出完成年初预算的11656.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1268.77万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出651.84万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)3.26万元,主要是行政人员工资及办公费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)23.20万元,主要是 创城及机关事务管理专项业务经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)0.17万元,主要是事业人员工资及办公费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)211.66万元,主要是行政人员工资及保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)358.96万元,主要是创城、封闭小区改造、社区除雪费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)35.00万元,主要是创城、小区改造及除雪费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)19.59万元,主要是事业人员工资及保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.教育支出5.54万元,具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)5.54万元,主要是财政专项业务经费(非公办教师养老补助)等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.社会保障和就业支出583.12万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)558.66万元,主要是社区工作工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.63万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.83万元,主要是行政事业人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出7.35万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.35万元,主要是行政事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.城乡社区支出0.00万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出20.93万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.93万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)0.00万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3081.10万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出3081.10万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)3081.10万元,主要是本钢基建大院改造项目资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出39.80万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.国有资本经营预算支出39.80万元,具体包括:

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)39.80万元,主要是社区工作者工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支代收,收入就是支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.30万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.30万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是以支代收。比上年减少4.77万元,降低94.08%,主要是车辆使用减少,控制经费支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.30万元,主要用于公车加油支出等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出846.06万元,其中:人员经费780.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费65.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出65.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少50.09万元,降低43.28%,主要原因是车辆使用减少,控制经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是应急、外出办公使用;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

北地街道办事处积极推进预算绩效管理工作,按照要求完成财政各项工作任务,加强领导、强化绩效跟踪监控、运用评价结果提高资金使用效率等措施。进一步完善和优化相关制度和机制,确保预算绩效管理有效实施。


 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,268.77

一、一般公共服务支出

32

651.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,081.10

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

39.80

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

5.54

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

583.12

 

9

 

九、卫生健康支出

40

7.35

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

3,081.10

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

20.93

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

39.80

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4,389.66

本年支出合计

58

4,389.66

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,389.66

总计

62

4,389.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项目

 

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

4,389.66

4,389.66

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

651.84

651.84

 

 

 

 

 

20101

 

 

人大事务

26.63

26.63

 

 

 

 

 

2010101

 

 

行政运行

3.26

3.26

 

 

 

 

 

2010102

 

 

一般行政管理事务

23.20

23.20

 

 

 

 

 

2010150

 

 

事业运行

0.17

0.17

 

 

 

 

 

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

625.21

625.21

 

 

 

 

 

2010301

 

 

行政运行

211.66

211.66

 

 

 

 

 

2010302

 

 

一般行政管理事务

358.96

358.96

 

 

 

 

 

2010303

 

 

机关服务

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2010350

 

 

事业运行

19.59

19.59

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

5.54

5.54

 

 

 

 

 

20502

 

 

普通教育

5.54

5.54

 

 

 

 

 

2050299

 

 

其他普通教育支出

5.54

5.54

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

583.12

583.12

 

 

 

 

 

20802

 

 

民政管理事务

558.66

558.66

 

 

 

 

 

2080208

 

 

基层政权建设和社区治理

558.66

558.66

 

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

 

 

 

 

 

2080505

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.63

23.63

 

 

 

 

 

2080506

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

7.35

7.35

 

 

 

 

 

21011

 

 

行政事业单位医疗

7.35

7.35

 

 

 

 

 

2101101

 

 

行政单位医疗

7.35

7.35

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

3,081.10

3,081.10

 

 

 

 

 

21208

 

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

3,081.10

3,081.10

 

 

 

 

 

2120801

 

 

征地和拆迁补偿支出

3,081.10

3,081.10

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.93

20.93

 

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

20.93

20.93

 

 

 

 

 

2210201

 

 

住房公积金

20.93

20.93

 

 

 

 

 

223

 

 

国有资本经营预算支出

39.80

39.80

 

 

 

 

 

22301

 

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

39.80

39.80

 

 

 

 

 

2230105

 

 

国有企业退休人员社会化管理补助支出

39.80

39.80

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项目

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

4,389.66

846.07

3,543.60

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

651.84

234.68

417.16

 

 

 

20101

 

 

人大事务

26.63

3.43

23.20

 

 

 

2010101

 

 

行政运行

3.26

3.26

 

 

 

 

2010102

 

 

一般行政管理事务

23.20

 

23.20

 

 

 

2010150

 

 

事业运行

0.17

0.17

 

 

 

 

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

625.21

231.25

393.96

 

 

 

2010301

 

 

行政运行

211.66

211.66

 

 

 

 

2010302

 

 

一般行政管理事务

358.96

 

358.96

 

 

 

2010303

 

 

机关服务

35.00

 

35.00

 

 

 

2010350

 

 

事业运行

19.59

19.59

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

5.54

 

5.54

 

 

 

20502

 

 

普通教育

5.54

 

5.54

 

 

 

2050299

 

 

其他普通教育支出

5.54

 

5.54

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

583.12

583.12

 

 

 

 

20802

 

 

民政管理事务

558.66

558.66

 

 

 

 

2080208

 

 

基层政权建设和社区治理

558.66

558.66

 

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

 

 

 

 

2080505

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.63

23.63

 

 

 

 

2080506

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

7.35

7.35

 

 

 

 

21011

 

 

行政事业单位医疗

7.35

7.35

 

 

 

 

2101101

 

 

行政单位医疗

7.35

7.35

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

3,081.10

 

3,081.10

 

 

 

21208

 

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

3,081.10

 

3,081.10

 

 

 

2120801

 

 

征地和拆迁补偿支出

3,081.10

 

3,081.10

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

20.93

20.93

 

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

20.93

20.93

 

 

 

 

2210201

 

 

住房公积金

20.93

20.93

 

 

 

 

223

 

 

国有资本经营预算支出

39.80

 

39.80

 

 

 

22301

 

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

39.80

 

39.80

 

 

 

2230105

 

 

国有企业退休人员社会化管理补助支出

39.80

 

39.80

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

收     入

 

 

支     出

 

 

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,268.77

一、一般公共服务支出

33

651.84

651.84

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,081.10

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

39.80

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

5.54

5.54

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

583.12

583.12

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

7.35

7.35

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

3,081.10

 

3,081.10

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

20.93

20.93

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

39.80

 

 

39.80

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,389.66

本年支出合计

59

4,389.66

1,268.77

3,081.10

39.80

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,389.66

总计

64

4,389.66

1,268.77

3,081.10

39.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项目

 

 

 

本年支出

 

 

功能分类科目编码

 

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

合计

 

 

 

1,268.77

846.07

422.70

201

 

 

一般公共服务支出

651.84

234.68

417.16

20101

 

 

人大事务

26.63

3.43

23.20

2010101

 

 

行政运行

3.26

3.26

0.00

2010102

 

 

一般行政管理事务

23.20

0.00

23.20

2010150

 

 

事业运行

0.17

0.17

0.00

20103

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

625.21

231.25

393.96

2010301

 

 

行政运行

211.66

211.66

0.00

2010302

 

 

一般行政管理事务

358.96

0.00

358.96

2010303

 

 

机关服务

35.00

0.00

35.00

2010350

 

 

事业运行

19.59

19.59

0.00

205

 

 

教育支出

5.54

0.00

5.54

20502

 

 

普通教育

5.54

0.00

5.54

2050299

 

 

其他普通教育支出

5.54

0.00

5.54

208

 

 

社会保障和就业支出

583.12

583.12

0.00

20802

 

 

民政管理事务

558.66

558.66

0.00

2080208

 

 

基层政权建设和社区治理

558.66

558.66

0.00

20805

 

 

行政事业单位养老支出

24.46

24.46

0.00

2080505

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.63

23.63

0.00

2080506

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83

0.00

210

 

 

卫生健康支出

7.35

7.35

0.00

21011

 

 

行政事业单位医疗

7.35

7.35

0.00

2101101

 

 

行政单位医疗

7.35

7.35

0.00

212

 

 

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21299

 

 

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2129999

 

 

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

20.93

20.93

0.00

22102

 

 

住房改革支出

20.93

20.93

0.00

2210201

 

 

住房公积金

20.93

20.93

0.00

22103

 

 

城乡社区住宅

0.00

0.00

0.00

2210302

 

 

住房公积金管理

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

780.28

302

商品和服务支出

65.64

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

84.00

30201

 办公费

8.34

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

49.19

30202

 印刷费

0.12

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

8.75

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

15.16

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

10.18

30205

 水费

0.41

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

23.63

30206

 电费

0.48

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

0.83

30207

 邮电费

0.13

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

7.35

30208

 取暖费

1.83

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

1.60

30211

 差旅费

 

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

20.93

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

12.66

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

558.66

30214

 租赁费

1.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.14

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

0.14

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

15.62

312

对企业补助

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

11.09

31201

资本金注入

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

0.30

31205

利息补贴

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

13.66

31299

其他对企业补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30240

 税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

 经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

 资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

人员经费合计

 

780.42

公用经费合计

 

 

 

 

65.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

0.30

0.30

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

0.30

0.30

其中:(1)公务用车运行维护费

0.30

0.30

    (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

 

 

   其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项目

 

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

 

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

3,081.10

3,081.10

 

3,081.10

 

212

 

 

城乡社区支出

 

3,081.10

3,081.10

 

3,081.10

 

21208

 

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

3,081.10

3,081.10

 

3,081.10

 

2120801

 

 

征地和拆迁补偿支出

 

3,081.10

3,081.10

 

3,081.10

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

 

 

部门:辽宁省本溪市明山区人民政府北地街道办事处

2023年度

金额单位:万元

 

项目

 

 

 

本年支出

 

 

功能分类科目编码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

 

 

 

1

2

3

合计

 

 

 

39.80

39.80

 

223

 

 

国有资本经营预算支出

39.80

39.80

 

22301

 

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

39.80

39.80

 

2230105

 

 

国有企业退休人员社会化管理补助支出

39.80

39.80

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

部门(单位)整体绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

 

 

 

001001本溪市明山区人民政府北地街道办事处(本级)-210504000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门年初预算收入金额(万元)

 

 

 

181.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门年初预算支出金额(万元)

 

 

 

181.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度主要任务

对应项目

 

 

 

 

 

 

 

 

项目下达金额(万元)

 

项目执行金额(万元)

 

项目执行率

 

分值

 

得分

基本支出人员经费(保工资)

 

 

 

 

 

 

 

 

202.00

 

196.63

 

97.34%

 

13.3

 

12.94

基本支出人员经费(刚性)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.99

 

10.32

 

54.35%

 

13.3

 

7.22

基本支出公用经费(保运转)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.26

 

3.25

 

100.00%

 

13.4

 

13.4

年度目标

年初总体目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全年完成情况

 

 

 

 

 

 

 

保证机关平稳运行,完成上级任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已较好完成各项任务

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

 

 

 

 

改进措施

 

 

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

 

 

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

基础管理

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率

=

100

%

100

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

因为预算一体系统改革,本部门存在一年内未使用完的财政拨款,因此年末 财政收回指标。

其他:本部门在年初,要根据上一年资金使用实际情况,整体编制预算,在一年内使用完财政拨款。

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

因为预算一体系统改革,本部门存在一年内未使用完的财政拨款,因此年末 财政收回指标。

其他:本部门年初要认真编制预算 ,规范三公经费的使用,加强预算管理和监督,确保经费的合理使用

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效应

社会效益

调查成果辅助决策采纳率

>=

100

%

100

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

受益企业满意度

>=

100

%

100

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

参训人员满意度

>=

100

%

100

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

参加培训人员的满意度

>=

100

%

100

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续性

创新驱动发展

开展信息调研

 

高效完成

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

总评价得分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.56