索引号: | msqrmzf-2023-00679 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区审计局2022年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
发布日期: | 2023-09-04 | 成文日期: | 2023-09-04 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区审计局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关审计法律、法规;起草区域性审计法规和区政府规章(草案);制定并组织实施全区审计工作发展和专业领域审计工作规划;制定并组织实施全区年度审计计划。
(二)负责对区财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;参与省、市审计机关组织的行业审计项目;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。
(三)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提交区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;依法向社会公布审计结果;向区委、区政府和上级审计机关有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.区本级预算执行和其他财政财务收支情况,区直各部门(含所属单位)预算执行、决算和其他财政财务收支情况。
2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财政财务收支。
3.区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的概(预)算执行情况、工程造价、工程管理和竣工决算。
4.区属国有企业、区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。
5.区政府和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐助资金及其他有关资金、基金的财务收支情况。
6.法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由区审计局审计的其他事项。
(五)接受指令或委托对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用情况与区财政收支有关的特定事项的专项审计调查。
(七)组织实施关系国计民生和社会可持续发展的资源能源资金、环境保护资金、社会保障资金、区属政府投资、事业单位和国有及国有控股企业投资的效益审计。
(八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼和区政府裁决中的有关事项。协助配合纪检监察、检察等有关部门查处相关重大案件。
(九)实施计算机审计,检查运用电子计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据和必要的电子计算机技术文档。
(十)承办区政府和市审计局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入明山区审计局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.明山区审计局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计100.07万元,包括:
1.财政拨款收入100.07万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入100.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入减少61.78万元,降低38.17%,主要原因经费减少。
(二)支出总计100.07万元,包括:
1.基本支出85.07万元,占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出70.98万元,对商品和服务支出14.09万元。
2.项目支出15万元,占支出总计的14.99%。主要包括业务经费支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少63.89万元,降低38.97%,主要原因:经费减。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出100.07万元,其中:基本支出85.07万元,项目支出15万元。与上年相比,财政拨款支出增减少61.78万元,降低38.17%,主要原因:经费减少。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.33%,其中:基本支出完成年初预算的100.37%,项目完成年初预算的107.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出100.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出75.32万元,占75.27%;社会保障和就业支出13.14万元,占13.13%;住房保障支出11.61万元,占11.6%。
1.一般公共服务支出75.32万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)59.01万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的91.15%,决算数大于)年初预算数的原因主要是预算编制差异。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)4.31万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的89.79%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)审计业务(项)12万元,主要是业务经费支出,完成年初预算的85.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是业务变动。
2.社会保障和就业支出75.32万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.14万元,主要是单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的180.14%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算编制差异。
3.住房保障支出11.61万元,具体包括:
(1).住房保障支出(类)住房公积金(项)11.61万元,主要是单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的225%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算编制差异。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费XX万元,公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国(境)费XX万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等;其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费XX万元,占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是XX。比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
其中:公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元,主要用于XX等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.07万元,其中:人员经费70.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费14.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出14.09万元,比上年减少1.56万元,降低9.99%,主要原因是经费减少。
(2)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占中小企业采购支出总额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车XX辆,机要通信用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目5个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金98.76万元(其中:一般公共预算资金98.76万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金XX98.76万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
全面精细化预算管理,规范支出,按期完成上级有关要求。
4.财政评价结果。
全面精细化预算管理,规范支出,按期完成上级有关要求。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第4部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 75.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.14 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 11.61 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 100.07 | 本年支出合计 | 58 | 100.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 100.07 | 总计 | 62 | 100.07 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 100.07 | 100.07 |
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201 | 一般公共服务支出 | 75.32 | 75.32 |
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20108 | 审计事务 | 75.32 | 75.32 |
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2010801 | 行政运行 | 63.32 | 63.32 |
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2010804 | 审计业务 | 12.00 | 12.00 |
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| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 |
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| |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 |
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| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 |
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| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 |
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22102 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 |
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2210201 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 |
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| 公开03表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 100.07 | 91.07 | 9.00 |
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| |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 75.32 | 66.32 | 9.00 |
|
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| ||||||||||||
20108 | 审计事务 | 75.32 | 66.32 | 9.00 |
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| ||||||||||||
2010801 | 行政运行 | 63.32 | 63.32 |
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| ||||||||||||
2010804 | 审计业务 | 12.00 | 3.00 | 9.00 |
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| ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 |
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| ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 |
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| ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 |
|
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| ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.32 | 75.32 |
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| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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| |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
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| |||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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| |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.14 | 13.14 |
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| |||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| |||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 11.61 | 11.61 |
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| |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| |||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| |||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| |||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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| |||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| |||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| |||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 100.07 | 本年支出合计 | 59 | 100.07 | 100.07 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 100.07 | 总计 | 64 | 100.07 | 100.07 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开05表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 100.07 | 91.07 | 9.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 75.32 | 66.32 | 9.00 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 75.32 | 66.32 | 9.00 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 63.32 | 63.32 |
| |||||||||||
2010804 | 审计业务 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 |
| |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 |
| |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 |
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 |
| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 |
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2210201 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 75.10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 22.09 | 30201 | 办公费 | 5.42 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 19.76 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 30702 | 国外债务付息 |
| ||||||||||||
30103 | 奖金 | 6.19 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.26 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||||||||||||
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.26 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.14 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 |
| ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.31 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
| ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 11.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 |
| ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| ||||||||||||
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| ||||||||||||
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
| ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.39 | 31204 | 费用补贴 |
| ||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.35 | 31299 | 其他对企业补助 |
| ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
| ||||||||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 75.10 | 公用经费合计 | 15.96 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合 计 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门(单位):辽宁省本溪市明山区审计局 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
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部门(单位)名称 | 035001本溪市明山区审计局(本级)-210504000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 1.6 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 83.16 | ||||||
系统维护服务费 | 1 | ||||||
审计专项业务经费 | 12 | ||||||
信息化项目升级改造经费 | 1 | ||||||
年度绩效目标 | 按时完成区委区政府全年审计任务 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2022年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2022年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2022年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 审计人员被投诉率 | >= | 0 | 件 | 2022年12月 | |
主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100 | % | 2022年12月 | ||
可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |
| 进度开展 |
| 2022年12月 |